1、制訂并實施公司內控內審工作年度計劃;2、獨立開展公司各項流程的調研與梳理工作,編制標準流程文檔;3、負責公司從財務、審計、風險控制角度參與公司管理問題分析,提出問題解決方案;4、開展財務、業務、流程等內控內審工作,撰寫審計報告,提出整改建議;5. 根據內部管理的需要,開展顧問、建議、協調、過程或流程設計和必要的培訓工作等;6、與公司各部門及外部審計、監管等機構合作,構建例行監控機制,建立符合資本市場與管理要求的內控架構與體系。任職資格:1、本科以上學歷,審計、會計、財務管理等專業;2、具備三年以上公司(生產制造類上市公司優先)內部審計工作經驗或三年以上會計師事務所內控咨詢及內控審計相關經驗;3、具有良好的溝通能力和抗壓能力;4、能掌握業務循環關鍵風險和控制點,具有梳理內控流程以及歸納總結和深入分析的能力。
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- 公司規模:100 - 499人
- 公司性質:民營企業
- 所屬行業:IT行業-計算機、互聯網、通訊、電子、儀器儀表等
- 所在地區:廣東-廣州市-越秀區
- 聯系人:曾雯麗
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